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阜新市住房公积金管理中心2016年部门决算公开表
来源:办公室    时间:2017/8/4

   

 

 

第一部分    阜新市住房公积金管理中心概况

一、      主要职责

二、      部门决算单位构成

第二部分   阜新市住房公积金管理中心2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表(Z01

二、财政拨款收入支出决算总表(Z01-1

三、收入决算表(Z03)

四、支出决算表(Z04)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(Z07)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(Z08-1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)

八、部门决算相关信息统计表(CS05)

 

第三部分    阜新市住房公积金管理中心2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 阜新市住房公积金管理中心概况

 

一、主要职责

1、负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。

2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

3、负责住房公积金的核算。

4、审批住房公积金的提取、使用。

5、负责住房公积金的保值和归还。

6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。

7、承办住房委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市住房公积金管理中心2016年部门决算编制范围的二级预算单位:无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 阜新市住房公积金管理中心

        2016年度部门决算公开报表

 

 

第三部分 阜新市住房公积金管理中心

         2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计763.90万元,包括:

1. 财政拨款收入716.69万元。

2. 事业收入33.91万元,主要是调整事业基金科目。

3. 其他收入0.16万元,主要是利息收入。

4. 上年结转和结余13.14万元,主要是基本支出结余1.37万元。项目支出结余11.77等。

(二)支出总计685.12万元,包括:

1.基本支出568.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出394.71万元,对个人和家庭的补助支出38.86万元,商品和服务支出134.50万元。

2.项目支出117.05万元,主要包括彰武办事处装修、设备采购和公积金大厅改造支出。

(三)年末结转和结余78.78万元

主要是专项资金按采购和工程进度划拨形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映阜新市住房公积金管理中心2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出653.74万元,其中:基本支出536.69万元,项目支出117.05万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出653.74万元,按支出功能分类科目分,为一般公共服务支出。

三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出10.62万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.42万元,公务用车购置及运行维护费10.20万元。2016年度三公经费支出比2015年减少12.96万元,下降54.96%,主要是同行业学习接待减少和公车改革等原因。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0.42万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.20万元,含公车改革前5台车的运行维护费,年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年住房公积金管理中心运行经费支出568.07万元,比2015年减少75.72万元,降低11.76%,主要原因是减少支出。

(二)政府采购支出情况

2016年财政局政府采购支出总额187.83万元,其中:政府采购货物支出145.33万元,政府采购工程支出42.5万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,公积金管理中心共有车辆1辆,为一般公务用车;单位价值50万元以上大型设备2台。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入 上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 9,000,000.00 7,166,999.00 7,166,999.00 一、一般公共服务支出 37       一、基本支出 60 5,405,840.00 6,127,818.79 5,680,714.69
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 4,834,640.00 4,336,743.56 4,335,683.06
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 571,200.00 1,791,075.23 1,345,031.63
三、事业收入 4     339,095.87 四、公共安全支出 40       二、项目支出 63 3,594,160.00 1,170,544.00 1,170,544.00
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65 3,594,160.00 1,170,544.00 1,170,544.00
六、其他收入 7     1,567.64 七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44       四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45       五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 6,851,258.69
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 3,947,084.06
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 1,353,990.63
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 388,599.00
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 9,000,000.00 7,298,362.79 6,851,258.69     其他资本性支出 78 1,161,585.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 9,000,000.00 7,166,999.00 7,507,662.51 本年支出合计 83 9,000,000.00 7,298,362.79 6,851,258.69
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26   131,363.79 131,363.79       交纳所得税 85  
      基本支出结转 27 13,676.18       提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28 117,687.61       转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89     787,767.61
  31             基本支出结转 90 37,625.00
  32             项目支出结转和结余 91 750,142.61
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 9,000,000.00 7,298,362.79 7,639,026.30 总计 95 9,000,000.00 7,298,362.79 7,639,026.30
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 9,000,000.00 7,166,999.00 7,166,999.00 一、一般公共服务支出 31                   一、基本支出 54 5,405,840.00 5,405,840.00   6,117,025.03 6,117,025.03   5,366,882.42 5,366,882.42  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 4,834,640.00 4,834,640.00   4,336,743.56 4,336,743.56   4,021,850.79 4,021,850.79  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 571,200.00 571,200.00   1,780,281.47 1,780,281.47   1,345,031.63 1,345,031.63  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 3,594,160.00 3,594,160.00   1,170,544.00 1,170,544.00   1,170,544.00 1,170,544.00  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59 3,594,160.00 3,594,160.00   1,170,544.00 1,170,544.00   1,170,544.00 1,170,544.00  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38                     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 3,633,251.79 3,633,251.79  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 1,353,990.63 1,353,990.63  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 388,599.00 388,599.00  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71 1,161,585.00 1,161,585.00  
  19       十九、住房保障支出 49 9,000,000.00 9,000,000.00   7,287,569.03 7,287,569.03   6,537,426.42 6,537,426.42       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 9,000,000.00 7,166,999.00 7,166,999.00 本年支出合计 77 9,000,000.00 9,000,000.00   7,287,569.03 7,287,569.03   6,537,426.42 6,537,426.42   本年支出合计 77 9,000,000.00 9,000,000.00   7,287,569.03 7,287,569.03   6,537,426.42 6,537,426.42  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26   120,570.03 120,570.03 年末财政拨款结转和结余 79             750,142.61 750,142.61   年末财政拨款结转和结余 79             750,142.61 750,142.61  
一、一般公共预算财政拨款 27   120,570.03 120,570.03     基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81             750,142.61 750,142.61       项目支出结转和结余 81             750,142.61 750,142.61  
  29         82                     82                  
总计 30 9,000,000.00 7,287,569.03 7,287,569.03 总计 83 9,000,000.00 9,000,000.00   7,287,569.03 7,287,569.03   7,287,569.03 7,287,569.03   总计 83 9,000,000.00 9,000,000.00   7,287,569.03 7,287,569.03   7,287,569.03 7,287,569.03  
项目       本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码     科目名称             小计
                     
                     
栏次 1 2 3 4 5 6 7
      合计 7,507,662.51 7,166,999.00   339,095.87     1,567.64
221     住房保障支出 7,507,662.51 7,166,999.00   339,095.87     1,567.64
22103     城乡社区住宅 7,507,662.51 7,166,999.00   339,095.87     1,567.64
2210302       住房公积金管理 7,507,662.51 7,166,999.00   339,095.87     1,567.64
                     
                     
                     
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,851,258.69 5,680,714.69 1,170,544.00      
221 住房保障支出 6,851,258.69 5,680,714.69 1,170,544.00      
22103 城乡社区住宅 6,851,258.69 5,680,714.69 1,170,544.00      
2210302   住房公积金管理 6,851,258.69 5,680,714.69 1,170,544.00      
               
               
               
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 120,570.03 2,882.42 117,687.61 7,166,999.00 5,364,000.00 1,802,999.00 6,537,426.42 5,366,882.42 4,021,850.79 1,345,031.63 1,170,544.00 750,142.61   750,142.61 750,142.61  
221 住房保障支出 120,570.03 2,882.42 117,687.61 7,166,999.00 5,364,000.00 1,802,999.00 6,537,426.42 5,366,882.42 4,021,850.79 1,345,031.63 1,170,544.00 750,142.61   750,142.61 750,142.61  
22103 城乡社区住宅 120,570.03 2,882.42 117,687.61 7,166,999.00 5,364,000.00 1,802,999.00 6,537,426.42 5,366,882.42 4,021,850.79 1,345,031.63 1,170,544.00 750,142.61   750,142.61 750,142.61  
2210302   住房公积金管理 120,570.03 2,882.42 117,687.61 7,166,999.00 5,364,000.00 1,802,999.00 6,537,426.42 5,366,882.42 4,021,850.79 1,345,031.63 1,170,544.00 750,142.61   750,142.61 750,142.61  
                                   
                                   
                                   
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
合计 5,366,882.42 3,633,251.79 1,485,510.00 324,440.00   760,389.12 145,123.00 479,333.00     438,456.67 1,345,031.63 186,028.07 104,265.00   18,440.00 11,396.88 162,501.20 36,958.55 239,832.11 11,254.05 55,604.50   21,754.00   2,191.00 13,145.00 4,217.00 65,057.00     7,475.00   67,585.99   102,005.28 235,321.00     388,599.00             12,090.00   96,525.00   272,304.00         7,680.00                                                  
221 住房保障支出 5,366,882.42 3,633,251.79 1,485,510.00 324,440.00   760,389.12 145,123.00 479,333.00     438,456.67 1,345,031.63 186,028.07 104,265.00   18,440.00 11,396.88 162,501.20 36,958.55 239,832.11 11,254.05 55,604.50   21,754.00   2,191.00 13,145.00 4,217.00 65,057.00     7,475.00   67,585.99   102,005.28 235,321.00     388,599.00             12,090.00   96,525.00   272,304.00         7,680.00                                                  
22103 城乡社区住宅 5,366,882.42 3,633,251.79 1,485,510.00 324,440.00   760,389.12 145,123.00 479,333.00     438,456.67 1,345,031.63 186,028.07 104,265.00   18,440.00 11,396.88 162,501.20 36,958.55 239,832.11 11,254.05 55,604.50   21,754.00   2,191.00 13,145.00 4,217.00 65,057.00     7,475.00   67,585.99   102,005.28 235,321.00     388,599.00             12,090.00   96,525.00   272,304.00         7,680.00                                                  
2210302   住房公积金管理 5,366,882.42 3,633,251.79 1,485,510.00 324,440.00   760,389.12 145,123.00 479,333.00     438,456.67 1,345,031.63 186,028.07 104,265.00   18,440.00 11,396.88 162,501.20 36,958.55 239,832.11 11,254.05 55,604.50   21,754.00   2,191.00 13,145.00 4,217.00 65,057.00     7,475.00   67,585.99   102,005.28 235,321.00     388,599.00             12,090.00   96,525.00   272,304.00         7,680.00                                                  
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计                                
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
  行次 预算数 统计数   行次 统计数
    1 2     3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 22  
(一)支出合计 2 106,222.28 106,222.28 (一)行政单位 23  
  1.因公出国(境)费 3     (二)参照公务员法管理事业单位 24  
  2.公务用车购置及运行维护费 4 102,005.28 102,005.28   25  
    (1)公务用车购置费 5     三、国有资产占用情况 26
    (2)公务用车运行维护费 6 102,005.28 102,005.28 (一)车辆数合计(辆) 27 4
  3.公务接待费 7 4,217.00 4,217.00   1.部级领导干部用车 28  
    (1)国内接待费 8 4,217.00 4,217.00   2.一般公务用车 29 4
         其中:外事接待费 9       3.一般执法执勤用车 30  
    (2)国(境)外接待费 10       4.特种专业技术用车 31  
(二)相关统计数 11   5.其他用车 32  
  1.因公出国(境)团组数(个) 12   (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 2
  2.因公出国(境)人次数(人) 13   (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34  
  3.公务用车购置数(辆) 14     35  
  4.公务用车保有量(辆) 15 4   36  
  5.国内公务接待批次(个) 16 2   37  
     其中:外事接待批次(个) 17     38  
  6.国内公务接待人次(人) 18 20   39  
     其中:外事接待人次(人) 19     40  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20     41  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21     42  
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